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计提固定资产折旧需要生成凭证吗
固定资产明细账的登记:当初购建的固定资产肯定有明细账的,你在固定资产明细账的贷方登记报废或变买的固定资产金额,登记完之后该固定资产明细应该没有余额。(如果用的是专用的固定资产明细账,你可以用红字登记在借方)。
固定资产如何计提折旧会计分录?
1、当固定资产折旧提完时,而资产还在用,或者已经停用,但未进行处置时,不做账务处理。
2、当提完折旧的固定资产已经没有使用价值,要报废或变买,进行如下会计处理:
借:累计折旧
固定资产清理(如果有残值)
贷:固定资产
如果是报废或变买的残值收入,将收到的收入,记入固定资产清理:
借:银行存款等
贷:固定资产清理
经上述处理后,若固定资产清理科目余额,将余额转入营业外收支。
计提本月固定资产折旧生成记账凭证最后要改成转账凭证吗?
需要的。
1、计提本月固定资产折旧,生成记账凭证。
(1)执行“固定资产→处理→计提本月折旧”命令,弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否要继续?”提示框。
(2)单击“是”按钮,弹出“是否要查看折旧清单?”提示框。
(3)单击“是”按钮,进入“折旧清单窗口”。
计提固定资产折旧怎么生成凭证
1. 打开"固定资产"模块,单击"计提本月折旧"图标,出现一个信息提示框,单击"是".又出现一个提示框:"本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续?",单击"是";
2.出现"折旧清单"对话框,可在此界面检查计提折旧的正确性.确认无误后,单击"退出".
3.单击菜单栏"固定资产"-"处理"-"折旧分配表",出现"折旧分配表"的对话框,
单击"修改",可以选择按"部门"或"按类别"制作记账凭证.单击"工具栏"的"凭证",即可出现计提折旧的记账凭证,单击凭证的"保存"按钮,完成制作.
固定资产暂估入账,取得发票后该如何计提折旧?
应该是按照暂估值计提折旧,取得发票后,按照发票金额平均年限法继续折旧,这里的周期应该是原周期减掉已计提周期后的剩余部分.而此时剩余的总折旧额是发票金额减掉暂估阶段已计提折旧后的余额. 也就是暂估阶段的计提不做修改,取得发票后,按照余额和余下周期进行年限平均法.
固定资产已提折旧计入"累计折旧"科目,"累计折旧"是固定资产的备抵类科目.
会计中备抵科目顾名思义是用来准备抵消的科目,是所对应科目的减项,通常是资产类才有备抵科目.
有了备抵科目就是所对应科目金额所反应内容要相应调减.
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