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金蝶k3怎么反结账(金蝶k3怎么反结账上个月)

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金蝶K3反结账是加强内部管控、调整应收应付余额,确保会计与管理同步的采取的一种有效技术手段。金蝶K3反结账的操作步骤如下:

金蝶k3怎么反结账(金蝶k3怎么反结账上个月)

1、打开金蝶K3,依次点击“凭证”,“凭证处理”,“反结账处理”,系统会提示“要反结账的会计期间”的选择;

2、选择反结账的会计期间,点击“确定”,系统会提示“反结账处理会发生自动分录,是否继续”的选择,点击“是”;

3、系统会提示“反结账处理完毕是否进行审核”的选择,点击“是”;

4、审核完毕后,系统会提醒“反结账已完成”,此时反结账处理完毕,反结账凭证会在系统中保存。

金蝶K3反结账也可以通过金蝶K3定时调节器模块实现自动反结账。金蝶K3定时调节器模块是金蝶K3软件系统中的一个模块,可以用来按照细分的时间段和指定的操作,实现自动调节,如系统的自动备份、自动报表打印、自动数据处理等等。它可以根据时间段,建立反结账定时处理规则,实现每年定期自动反结账。

以上就是金蝶K3反结账的基本操作步骤及拓展知识,通过金蝶K3反结账可以有效调整应收应付余额,实现会计与管理的同步,保证会计准确无误。另外,金蝶K3定时调节器模块也可以实现自动反结账,提高财务管理的效率,节省人力成本。



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