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金蝶反结账到上一个年度的步骤如下:
1.在财务管理菜单中,选择“期末结账”,进入期末结账窗口;
2.选择要结账的会计期间,点击“反结账”按钮;
3.系统会提示是否确定要反结账,点击“确认”;
4.系统会提示反结账完成,点击“退出”返回结账窗口;
5.点击“关闭”结束期末结账。
金蝶反结账后,会计凭证以及会计报表都会变成上一个会计期间的状态,但是不会涉及到之前已经批准的凭证,只是会将未批准的凭证全部撤销。
拓展知识:由于反结账操作会涉及到数据的变更,因此,建议使用前,先备份数据库,确保后续可以继续使用。
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