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没有发票的500元以下白条可以入账吗
可以入账,但是在企业所得税核算时不能入成本
没有发票的成本怎么入账
1、把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票冲抵即可.
借:其他应收款
贷:银行存款/库存现金
2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务 是不认可的.年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加.
借:相关费用
贷:银行存款/库存现金
付款后没有发票如何做账?
如果是费用,那就一定要有发票才行.像这种不开票的往来尽量不要走公户走.如果是 往来款,就挂往来科目,不要放在预付款中,往来款是在后期要归还的.
在实际工作中,很多企业或多或少的都会遇到这种情况,如租赁个人房产,支付房租时 无法取得发票;餐饮企业直接从农民手中或菜市场购买的蔬菜无法取得发票;建造固定 资产时,雇佣的农民工的劳务费无法取得发票等等.
在工作中,有的企业财务人员,认为只有发票才是会计处理的唯一原始凭证,有的拿别 的发票来冲抵此项无发票的费用;也有的直接将费用计提后,不做支付处理;甚至有些 财务人员只要没有发票就不做账务处理.这些处理方式,都是不正确的,也是不可取的.
1、无论发票开具的内容是什么,也无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账.
凡是学过财务知识的财务人员,在刚接触财务会计课程,首先都会学到《会计信息质量 要求》的内容,这也是《企业会计准则》和《企业会计制度》对企业财务报告中所提 供的会计信息质量的基本要求,它主要包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实 质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等.
2、未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税.
企业购买商品或劳务过程中,如果发生的相关的支出,没有取得发票,列入成本费用或 资产时,很难被税务机关认可,也就是说很难在税前扣除.如企业建造厂房,雇佣农民工 ,支付给农民工的劳务费很难取得发票,在账务处理,该劳务费应作为该厂房原值的一 部分,应按其原值计提折旧.但所得税汇算清缴时,其税收确认的原值中应扣减这一部 分,同时税收确认的折旧也是以扣除值后的金额计算的.二者折旧的差额,调增应纳税 所得额,交纳企业所得税.
3、一点建议
建议企业在发生的相关支出,对方无法开具发票时,请对方到主管税务机关代开发票. 这样即便于企业进行账务处理,也能税前扣除.如果对方不愿意去税务机关代开,企业 可以自行去税务机关开具,同时代缴各项税费,向对方支付费用将代缴税费从中扣除.
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