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企业社保减免怎么做账(企业减免社保政策文件)

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企业社保减免怎么做账

如果没有交款,而是直接少缴的情况下,应按减免金额在原来计提的分录同方向用红字冲销.

例:计提时

借:期间费用等

贷:应付职工薪酬

直接减免时

借:期间费用等

贷:应付职工薪酬

如果是已经缴纳后,收到类似于税收返还性质的社保费款项时

借:银行存款

贷:营业外收入

每月向社保公司缴纳的是当月的社保额.而每月工资发放的都是上月的工资额.所以,缴纳社保时分录(按据实列支的原则可以不计提):

借:管理费用-保险费 (单位应缴纳部分)

借:其他应收款-代扣代缴员工社保 (企业垫付员工个人应缴纳部分)

贷:现金(我们这里交现金,有的地方可通过银行划款)

次月发放工资时:

借:应付工资

贷:其他应收款-代扣代缴员工社保(企业垫付员工个人应缴纳部分)

贷:现金或银行存款

企业社保减免怎么做账(企业减免社保政策文件)

减免公司社保如何记账

年底我司负担的社保有减免政策,例如10月份计提了公司社保费,但是11月份进行减免了,请问11月做账如何处理?

如果没有交款,而是直接少缴的情况下,应按减免金额在原来计提的分录同方向用红字冲销,

例:计提时

借:期间费用等 10万

贷:应付职工薪酬10万

直接减免时2万时

借:期间费用等 -2万

贷:应付职工薪酬-2万

如果是已经缴纳后,收到类似于税收返还性质的社保费款项时

借:银行存款

贷:营业外收入.

公司交纳社会保险会计分录怎么做?

企业已成功办理登记手续后,当月15日(含当日)内所申报的社保业务属当月缴费记录,15日后的属次月缴费记录;

看情形你应该是下半月办的社保.我公司给新员工办社保是13日去办的,当月就缴纳了;

每月向社保公司缴纳的是当月的社保额.而每月工资发放的都是上月的工资额.所以,缴纳社保时分录(按据实列支的原则可以不计提):

借:管理费用-保险费 (单位应缴纳部分)

借:其他应收款-代扣代缴员工社保 (企业垫付员工个人应缴纳部分)

贷:现金(我们这里交现金,有的地方可通过银行划款)

次月发放工资时:

借:应付工资

贷:其他应收款-代扣代缴员工社保(企业垫付员工个人应缴纳部分)

贷:现金或银行存款

企业社保减免怎么做账?整体上来说,关于企业减免社保资金的处理方式分为2种,其一全额减免或者部分减免的可以做冲红字发票处理;其二是已经缴纳的税款退回企业,可以做营业外收入科目处理.关于社保减免的账务处理方式在网上还有视频介绍,大家不妨来网试试.



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