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预付账款的会计处理怎么做?(预付账款的会计分录怎么做)

编辑:root2024

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预付账款的会计处理怎么做?

答:"预付账款"账户用于核算企业按照合同规定向供货单位预付的款项;

"预付账款"账户下应按购货单位设置明细账,进行明细核算.

预付账款情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入"应付账款"的借方.

在预付货款业务不多的企业,也可以通过"应付账款"科目核算预付账款业务.企业在预付时借记"应付账款"科目,收到采购的商品后再予冲销.

但是,在这种处理方法下,"应付账款"的某些明细账户可能会出现借方余额.在期末,应付账款明细账的借方余额应在资产负债表中列作资产项目,而各明细账的贷方余额才列为负债.

工业企业的预付款要怎么做账?

答:1、企业预付货款:

预付账款的会计处理怎么做?(预付账款的会计分录怎么做)

借:预付帐款

贷:银行存款

2、收到所购物品,根据发票帐单等列明的金额:

借:材料采购等

贷:预付帐款

3、补付的货款:

借:预付帐款

贷:银行存款

4、退回多付的货款:

借:银行存款

贷:预付帐款

希望上述内容大家对于预付账款的会计处理应该怎么做的相关内容能够帮助到大家解决疑问,更多精彩内容尽在.



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