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在用友T3软件中,反结账反记账是以反记账处理错记、入空、重复记账或者记账错误的重要方式,反结账反记账步骤如下:
1.打开财务辅助-->勾稽核算-->反结账反记账
2.检查发现出错凭证,选中凭证
3.点击“确定”按钮
4.输入发现凭证号,勾选凭证状态
5.点击“反结”按钮,反结账反记账操作完成
在反结账反记账时,用友T3软件会检查凭证中的发生额是否满足反结账反记账要求,如果发生额与实际情况不符,则反结账反记账操作将失败。此外,在反结账反记账操作过程中,有可能会修改原凭证的状态,修改的状态和方式在财务辅助菜单中的特殊凭证管理中可以设定,所以在反结账反记账时要注意检查凭证状态的正确性,以确保凭证的正确性。
拓展知识:反结账反记账可以用来解决记账错误、重记账等问题,但反结账反记账只是一种补救措施,仍然要做好错记、入空、重复记账或者记账错误的预防工作,以免反复出现错误,浪费时间和资源。
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