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应收账多计的部分如何调账冲销
答:如果是以下情况,比如应收1000元
借:应收账款 1000
贷:主营业务收入 1000
可是实际应收账款为 900元时,可以这样冲销
借:应收账款 100(红字)
贷:主营业务收入 100(红字)
应收账款怎么调到预收账款?
1、预收账款比较少的企业可以不设“预收账款”科目,
2、可以在预收款项的时候计入应收账款的贷方。
3、如果想调整则分录为:借:应收账款
贷:预收账款
应收账多计的部分如何调账冲销?在账务处理中,冲销就是将两个因素一样,形成的原因一样,但由于记账错误形成的两笔分录进行对冲,在这个问题上我们注意一点就可以了。
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