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计提的印花税在缴纳时少了怎么做账?(计提印花税在借方还是贷方)

编辑:root2024

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计提的印花税在缴纳时少了怎么做账?

什么是印花税?

印花税是对经济活动和经济交往中设立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税.因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名.印花税的纳税人包括在中国境内设立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人.

发现上月印花税计提少了,怎么处理?

补提补交:借管理费用,贷应交税费-应交印花税

计提本月印花税怎么做会计分录?

计提的时候,一样过应交税金或应缴税费科目

借:管理费用-印花税

贷:应交税金或应缴税费-印花税

交的时候

借:应交税金或应缴税费-印花税

贷:银行存款

计提的印花税在缴纳时少了怎么做账?(计提印花税在借方还是贷方)

因为现在有些企业交印花税是根据收入来计算印花税,或签订了大额合同按月分期缴纳,所以计提印花税也是可以的

以前的印花税是根据合同交,就不存在计提的问题

关于印花税如何做会计分录

计提时

借:管理费用-印花税

贷:应交税金-应交印花税

申报缴纳后

借:应交税金-应交印花税

贷:银行存款(或现金)

今年补交去年的印花税,应该怎么做账?

借:应缴税费.

贷:银行存款.

借:管理费用或以前年度损益调整.

贷:应缴税费

以上金额不大可不必入"以前年度损益调整"而只需入管理费用,金额较大应入"以前年度损益调整"

发现上月印花税计提少了,怎么处理?计提的印花税在缴纳时少了怎么做账?这些问题都是一环扣一环的,相应的会计分录在文中也提及到了,有需要了解的朋友们可以仔细揣摩揣摩,弄清楚其中的来由.这样以后操作起来就得心应手了.



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