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使用金蝶标准版反结账上个月的操作步骤如下:
1. 首先,打开金蝶软件,登录帐套,菜单栏选择“凭证→结账”,系统会弹出提示框,选择“反结账”;
2. 在“反结账”界面中,选择需要反结账的上个月的日期范围;
3. 输入解结账的凭证号,如有多个凭证号可连续输入,以逗号分隔;
4. 点击“反结账”按钮,系统会提示“此操作会取消结账,是否继续?”,勾选“是”,系统就开始反结账;
5. 反结账完后,可在凭证管理中查看被反结账的凭证,以核对是否正确反结。
在现实中,反结账是一项重要的财务管理操作,使用金蝶标准版反结账,不仅操作简单方便,而且可以有效地保护企业的财务安全,确保财务数据的准确可靠。
拓展知识:
反结账是指企业发现账务出现错误,或者需要修改已经结账的凭证,可以使用反结账来解决。反结账是指将已经结账的凭证撤销,重新登记为未结账状态,从而可以再次修改凭证内容、数量等。
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