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多做了一次营业外收入的分录,怎么调整汇算清缴表(多做了一次营业怎么说)

编辑:root2024

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多做了一次营业外收入的分录,怎么调整汇算清缴表

本年度作为前期会计差错处理,要追溯调整,即:

DR:所得税费用X

CR:应交税费-企业所得税X

多做了一次营业外收入的分录,怎么调整汇算清缴表(多做了一次营业怎么说)

今年调整:

DR:以前年度损益调整-X

CR:应交税费-企业所得税-X

月末再结转到"未分配利润-年初

坏账损失能否税前扣除?

1、企业发生的与生产经营相关的、真实合理的资产损失,可以在企业所得税税前扣除.

2、企业发生的资产损失,应按国家税务总局公告2011年第25号规定的程序和要求向主管税务机关申报扣除.企业在进行企业所得税年度汇算清缴申报时,可将资产损失申报材料和纳税资料作为企业所得税年度纳税申报表的附件一并向税务机关报送.

多做了一次营业外收入的分录,怎么调整汇算清缴表?以上内容就是本次小编老师讲解的相关资料,很多学员们对此应该都是非常熟悉的.其实关于公司前期会计账目的出错,是可以进行调整的.如果你们觉得上文讲解的到的追溯调整有问题,那么就来这里试试搜索相关的会计知识学习吧.



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