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月底有现金余额怎样结转出来?
答:(1)对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
(2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时,要结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。
(3)转账。现金、银行存款日记账有余额,要将余额结转下月,并在摘要栏内注明“结转下月”字样;在下一月新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上月结转的余额,并在摘要栏注明“上月结转”字样。
现金日记账月末的时候应该怎么做?
做法如下:
1、通栏单红线划在数字下的线上,与账册的线重合。
2、本月合计下要写上累计,累计数是本年发生的总和。
3、如果每个月都是连续记账,月初就不用写期初余额,只有年初的时候写上上年结转 。
4、累计为全年数。
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