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用友T+反结账操作步骤如下:
1、登录用友T+,进入结账界面,在查询框中填写结账日,然后点击“凭证查询”;
2、在凭证查询结果中查看相应的凭证,在凭证详细信息中点击“反结账”下拉菜单;
3、在反结账对话框中,选择要反结账的财务年度、会计期间,然后点击“反结账”按钮;
4、若反结账有费用,点击“确认”按钮,若无费用,则点击“取消”按钮;
5、最后点击“完成”按钮,操作完成。
反结账是会计系统中的一项重要操作,也是会计核算过程中维护会计准则的重要手段之一。对于企业来说,每月结账之前 not only需要做好反结账操作,而且还需要按照企业规定定期进行反结账任务,以保证会计核算的准确性。
反结账操作不仅可以修改结账凭证的错误,还可以修正结账时的会计凭证的缺失,可以用来处理报表和结账数据的错误。反结账也可以用来批量删除过去某一会计期间的结账凭证,以及把结账的会计凭证抹掉重新生成。
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