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是的,金蝶可以反结账以前的月度账目。反结账指的是可以滚动查看已结账的历史月度账目,并可以在必要时修改其中的资料,然后再次结账,从而达到财务报表的完整性、一致性和准确性。
反结账的主要步骤如下:
1、打开金蝶财务管理系统,在对账凭证模块下选择“反结账”;
2、在反结账窗口,选择要反结账的年度-月度;
3、点击“确定”按钮,系统提示“是否确定反结账”;
4、点击“确定”按钮,系统显示反结账进度;
5、点击“改写凭证”按钮以便对账凭证信息作出修改,然后再次点击“确定”按钮;
6、反结账完成。
金蝶反结账的操作方法并不困难,但要注意的是,反结账可能会影响到账务账目的准确性,因此,在反结账时,需要尤其仔细,以免出错。
为了让反结账步骤更加顺畅,金蝶建议每家企业在财务会计操作时,定期清理账簿,以免因账簿积压而影响反结账效率。此外,每月应定期核查账务凭证,以保证财务数据的准确性和完整性,从而提高财务会计操作效率。
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