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金蝶标准版年结后发现错误反结账的方法如下:
一、先把会计凭证中相关数据清理出来。把年结前和年结后的凭证都整理出来,用Excel等表格格式分析出来,方便后续统计和核查。
二、然后统计成批量的年度总账会计科目余额,核实是否有误,确定哪些会计科目需要反结账。
三、再按照会计科目顺序,分别把相应凭证细算一遍,发现误差后,修改原有凭证,如有新的凭证,依据会计准则重新添加。
四、最后确认反结账凭证,然后再次年结,完成反结账。
拓展知识:反结账是指企业在年结后发现会计账簿上的数据有误时,需要发现错误的原因,纠正后期会计账簿各项收支平衡的程序,以更新企业的财务状况。反结账的正确执行,将为企业保证准确的账簿,有效的财务管理和完善的报表提供有力的保障。
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