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内部控制审计是一种系统化的管理控制过程,旨在确保组织在经济活动、运营和财务报告方面遵守它认可的规则和章程。它是一种内部检查,通过评估组织内部控制系统的有效性来确保组织在经济活动、运营和财务报告方面遵守规则和章程。它也可以帮助组织确定它们的风险暴露并帮助实施针对这些风险的内部控制程序。
内部控制审计的基本目标是确保,将组织的战略计划转化为可衡量的具体目标,以满足组织的财务目的。它的主要职责包括:检查组织的程序、控制和审核程序,确保它们是合适的,并以最有效的方式来实现其财务目标;识别组织可能面临的重大风险,以便采取措施来防止可能发生的错误;监督财务报告的质量和准确性,以确保它们是准确的,完整的,及时的;并根据相关法规,检查内部控制系统的可操作性,以确保组织内部控制的有效性。
它针对的对象包括日常活动、风险管理、财务报告、财务会计、合规性等。内部审计有助于组织发展和管理,发现和分析风险,提高工作效率,实施管理,减少安全问题,确保合规性,确保财务报告准确无误等。
拓展知识:内部控制审计不仅能够检查财务报告,还可以用于检查管理决策的合理性,以及确保组织的战略目标顺利实施。内部控制审计还可以帮助组织从风险管理与内部控制的角度来理解合规性问题,从而发现潜在的合规问题,并确保管理团队关注相关合规性问题。
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