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房租没有发票年底直接纳税调增行不行?
答:是!可以的,以租房合同正常入账.在所得税汇算清缴时,将没有取得发票的房租费用做纳税调整,调增企业所得税.因为没有取得合法、有效的凭证(这里指发票),不能证明你的业务的真实性,所以此费用不能在所得税税前扣除,要调整纳税.
由于我国税收管理在很多时候过分倚重了"以票控税",给一些初涉会计职场的人一个误会就是--会计做账必须要见到发票才能做账.其实,这是一个天大的误区.
会计核算的一个重要职责,就是真实反映经济业务,有些经济业务本身就不需要发票.例如仅仅是反映双方债权债务关系的可以使用收据、借款单以及合同、银行回单等作为做账依据.比如预收定金、支付欠款、资金拆借等.
如果要进入成本费用的,必须是发票!如果收据入成本费用的话,税务部门查到后,要调整增加应纳税所得额征收企业所得税,但是不能仅仅因为要调整所得税,相关不能取得发票的业务就不入账了,实在不能取得发票的,我们就根据真实经济业务所获取的一些收据据实做账就可以了.如实做帐,该进成本的进成本,该进费用的进费用,该进往来的进往来.在年度所得税汇算清缴时,将做进费用的收据金额加汇总做所得税的纳税调增就行了.
房租费能打入对方私人账户吗?
可以让对方提供盖有公章的委托付款协议书,你做账时将这个协议书附在凭证后面.房租发票是专门针对房屋出租收入而设计开具的发票.是去房产所在地的地方税务局提出开具申请、办理开具手续,由地税局代为开具.
1、按照正规财务制度,应该开给单位,税务一是征税,二也是对交易行为进行监管,所以一旦发生纠纷,在货款和开票人不一致的情况下,对是否已经支付货款会有争议.
2、以个人的名义支付货款,属于物与款不一致的情况,与实际业务不相符,根据发票管理办法和实施细则的规定,对于这种情况,贵单位不允许给对方企业开具增值税发票,如果开具了,则属于票、款、物不一致的情况,违反发票管理办法的规定.
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