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用友U8如何做应收应付科目的汇兑损益
1、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证.
2、汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了.以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年利润科目的编码添上.否则,转帐生成,生成的凭证上会没有那个科目的.
3、自定义转帐的,就是定义好借方科目有哪些,数值取数公式(如等于某个科目的余额,或发生数),贷方科目有哪些,数值取数公式.转帐生成,就会按照定义的,自动形成一张凭证.
4、转账生成操作前,注意要把已经存在的凭证先记账.
汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果.企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额.简单地讲,汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异.
应收账款汇兑损益分录怎么做
汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异.
对于汇兑损益,需要清楚以下三点:
1、外币兑换中由于所采用的外汇买入价和卖出价与入账价值不同而产生的汇兑损益.
2、持有外币货币性资产和负债期间,由于汇率变动而引起的外币货币性资产或负债价值变动而产生的汇兑损益.外币货币性资产在汇率上升时,产生汇兑收益,反之,产生汇兑损失,外币货币性负债则相反.
3、对于筹建期间的汇兑损益,计入长期待摊费用;生产经营期间发生的汇兑损益,计入当期财务费用;对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产达到预定可使用状态前发生的(符合资本化条件),计入固定资产成本.
至于应收账款汇兑损益,则会计分录为:
借:财务费用--汇兑损益
贷:应收账款--xx
如果原记账本位币,则:
借:应收账款--xx
贷:财务费用--汇兑损益
用友U8如何做应收应付科目的汇兑损益?用友U8做应收应付科目的汇兑损益时,启用了应收应付系统,且在应收应付的选项中选择了"详细核算",应在应收应付系统统做汇兑损益,生成凭证并记账.
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